ST起步:监事会对《关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项... 2024年4月26日 - 监事会同意《关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》,对审计机构出具的内部控制审计报告也均无异议.北京亚泰国际会计师事务所(特殊...
审计对价格有异议怎么处理 - 纳米搜索 2025年4月29日 - 处理审计对价格有异议的一般步骤 1. 确定异议的具体内容和涉及的价格项目 - 首先要明确是对哪... 可以通过查询市场调研报告、行业网站、供应商报价等...
碳元5:董事会审计委员会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项... 2025年4月29日 - 三、董事会审计委员会对带持续经营重大不确定性的保留意见审计报告涉及事项的意见 1、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审慎性原则,为公司出具...
...(002055):监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告... 2025年4月29日 - 经审核,监事会认为:中证天通出具的内部控制审计报告中带强调事项段内容,以及董事会对强调事项段涉及事项的专项说明符合公司实际情况,监事会对带强调事...
...《董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及... 2025年4月30日 - 嘉和美康嘉和美康监事会关于对《董事会对公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见.嘉和美康(北京)科技股份有...